1.負責審核各班次收銀員的賬單、原始單據(jù)、報表及有關(guān)部門上交的營業(yè)收入原始單據(jù)、報表等資料。2.查各班組送審的掛賬、轉(zhuǎn)賬單據(jù)所列單位有無竄戶,是否按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。3.審核計算機出具的營業(yè)收入日、月報表是否正確。4.審查總臺人員輸入電腦的房價是否正確,公關(guān)接待、折扣、免費是否合理,減免是否符合權(quán)限的規(guī)定,如超出權(quán)限范圍,跟辦相關(guān)手續(xù)或呈交上級處理 5.審核有價票券、發(fā)票等使用的規(guī)范、有效性,制作并登記相關(guān)臺賬,統(tǒng)計有價證券、發(fā)票使用情況,收、發(fā)、余。6.分銷平臺、機構(gòu)月度對賬,函件審核蓋章回復(fù),發(fā)票開具寄送。
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